审计室
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中国电信集团四川省电信公司                  2003年1月24日

   负责管理、指导、监督公司内部审计工作;负责贯彻落实国家、集团公司有关内部审计工作的制度规定,组织完成集团公司安排下达的审计任务,协调有关审计工作;负责制订公司内部审计工作制度;负责公司资产、负债、损益、预算执行情况及财务收支状况审计;负责对公司国有资产保值增值情况及经济效益进行审计;负责按规定对公司本部及公司所属企业的固定资产投资或参与投资的项目进行工程预(结)算审计和财务决算审计;负责公司所属企业经营管理者任期经济责任审计;负责对企业管理中重大问题和经济效益进行审计调查,对企业内部控制制度执行情况进行监督检查;负责开展审计调查;负责承办委托中介审计机构的相关事务并对委托审计项目实施管理和监督;负责完成公司领导临时交办的其他各项工作。